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Experto en Operaciones del Cierre Fiscal y Contable

Complete su formación contable y elabore con total seguridad operaciones complejas que precisan de profesionales especializados. La realización de este curso le permitirá tener una guía para realizar el cierre contable repasando todas las operaciones que debe tener en cuenta en ese momento. Además dominará tanto el contenido fiscal del impuesto de Sociedades como su parte contable. Con los conocimientos adquiridos a la finalización del mismo el alumno estará en disposición de, partiendo del resultado contable, poder hacer los ajustes necesarios perfectamente argumentados en la ley del Impuesto para realizar la liquidación del mismo y su contabilidad.

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  • Online
  • 250 h.
  • Abierta
  • 560€
 
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L-J 9-18:30 h V 9-15 h
 
 
Para qué te prepara

Con el presente curso el alumno completará su formación contable, perfeccionando sus conocimientos es aspectos complejos, además de servirle de guía en una de las operaciones más laboriosas en su tarea profesional. Además pretende formar al alumno en los aspectos básicos fiscales del impuesto de sociedades y su implicación en la contabilidad. El alumno aprenderá a realizar los apuntes contables necesarios al cierre del ejercicio relativo al impuesto corriente y diferido, estando preparado en todo momento para la contabilización del mismo, con independencia de las posibles reformas de carácter fiscal que puedan surgir.

 
Objetivos
  • Determinar el resultado contable partiendo de los datos que presenta una sociedad al final del ejercicio.
  • Partiendo de un balance de situación revisar cada uno de los grupos a tener en cuenta en el cierre.
  • Adquirir los conocimientos necesarios para saber realizar los ajustes sobre el Resultado Contable para llegar a la Base Imponible Fiscal.
  • Analizar la normativa fiscal para comprender el Concepto de Bases Imponibles negativas.
  • Estudiar la normativa en cuanto las posibles diferencias temporarias por amortizaciones y provisiones.
  • Comprender el principio del devengo en el ámbito contable y fiscal, y sus posibles diferencias temporales.
  • Analizar las exenciones y bonificaciones de la nueva ley del impuesto y su reflejo contable.
 
A quién va dirigido

Este curso resultará muy útil a profesionales tales como empresarios, asesores y gestores, que deseen actualizar sus conocimientos, así como a estudiantes de Empresariales, Económicas, Administración y Dirección de Empresas y demás sectores relacionados con el mundo de contable y la empresa, que desean especializarse en esta materia. También se dirige a aquellos profesionales graduados en Derecho que conocen la parte fiscal del impuesto pero necesitan adaptarla al campo contable.

 
Salidas Profesionales

La doble versión del curso tanto en el ámbito contable como fiscal, permite una variedad de aplicación laboral de los conocimientos en ramas como

  • Cargos administrativos en empresas.
  • Profesionales del departamento contable de la empresa
  • Profesionales del departamento fiscal de la empresa
  • Profesionales autónomos dedicados a la asesoría fiscal

MÓDULO 1. Operaciones de Cierre Contable
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Cuentas de Tesorería
  1. Las cuentas de tesorería
  2. Descubierto en cuenta corriente
  3. Arqueo de caja
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Moneda extranjera
  1. Partidas monetarias y no monetarias
  2. Valor inicial
  3. Valor final
  4. Ejercicio resuelto: Apuntes contables
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Existencias
  1. Apreciaciones sobre las existencias
  2. Ajuste de existencias
  3. Rappels
  4. Correcciones valorativas
  5. Ejercicio resuelto: Anotaciones contables
UNIDAD DIDÁCTICA 4. El inmovilizado material
  1. Clasificación del inmovilizado material
  2. Activación de gastos
  3. Inmovilizado en curso
  4. Amortización del inmovilizado material
  5. Correcciones valorativas
  6. Inversiones inmobiliarias
  7. Ejercicio resuelto: Apuntes contable inmovilizado material
UNIDAD DIDÁCTICA 5. El inmovilizado intangible
  1. El inmovilizado intangible
  2. Gastos en I + D
  3. Fondo de comercio
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Correcciones Valorativas
  1. Las correcciones valorativas
  2. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales
  3. Provisión para operaciones comerciales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Periodificación e imputación
  1. Introducción: periodificación e imputación de ingresos y gastos
  2. Principio de devengo
  3. Ajustes por periodificación
  4. Imputación de gastos e ingresos
  5. Coste amortizado
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Subvenciones y donaciones
  1. Introducción y clases de subvenciones y donaciones
  2. Subvenciones no reintegrables
  3. Normativa de subvenciones
  4. Subvenciones para Pymes
  5. Subvenciones para Grandes Empresas
  6. Subvenciones reintegrables
  7. Subvención no monetaria
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Inversiones financieras
  1. Tipos atendiendo al PGC
  2. Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento
  3. Activos financieros mantenidos para negociar
  4. Activos disponibles para la venta
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Operaciones de arrendamiento
  1. Concepto de arrendamiento
  2. Arrendamiento financiero
  3. Arrendamiento operativo
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Provisiones
  1. Introducción: Diferencia entre provisión y contingencia (Norma 15 de valoración)
  2. Valoración de las provisiones
  3. Clases de provisiones
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Otras operaciones a revisar
  1. Reclasificación de los plazos
  2. Cuentas que merece la pena revisar
  3. Cierre del ejercicio
UNIDAD DIDÁCTICA 13. El Impuesto de Sociedades
  1. Diferencia entre resultado contable y fiscal
  2. Impuesto corriente
  3. Impuesto diferido
  4. Compensación de bases negativas
  5. Variación de tipo impositivo
UNIDAD DIDÁCTICA 14. Operativa práctica de la presentación de cuentas
  1. Presentaciones ante el Registro Mercantil
  2. Legalización de libros
  3. Depósito de cuentas
MÓDULO 2. Aspectos contables del Impuesto de Sociedades
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Del Resultado Contable a la Base Imponible
  1. Diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal
  2. Impuesto corriente: Activos y Pasivos por impuesto corriente
  3. Impuesto diferido: activos y pasivos por impuesto diferido
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Compensación de Bases Imponibles negativas. Tipos de gravamen
  1. Compensación de Bases imponibles negativas
  2. El tipo impositivo
  3. Variaciones en el tipo impositivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Diferencias Temporaria por amortizaciones y deterioros
  1. Las normas contables en materia de amortizaciones
  2. La norma fiscal en las amortizaciones
  3. Diferencias entre la amortización contable y fiscal
  4. Deterioros. Criterio contable y fiscal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Otras diferencias temporarias
  1. Diferencias Temporarias derivadas de ingreso y gastos registrados directamente en el Patrimonio neto
  2. Diferencias temporarias por combinaciones de negocios
  3. Diferencias temporarias por reconocimiento inicial de un elemento que no procede de una combinación de negocios si su valor difiere del atribuido a efectos fiscales
  4. Reserva de nivelación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Imputaciones temporales de ingresos y gastos
  1. Gatos e ingresos imputados en ejercicios distintos al contable
  2. Donaciones
  3. Subvenciones
  4. Permutas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Exenciones, deducciones y bonificaciones
  1. Exenciones
  2. Deducciones
  3. Bonificaciones
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Claustro de Profesores Especializado que realizará un seguimiento personalizado al alumno.

Campus virtual con acceso ilimitado y acceso desde cualquier dispositivo.

Materiales didácticos que servirán de apoyo al alumno durante su formación.

Material adicional proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE). Asesoramiento al alumno antes, durante y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

INESEM Emplea. Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

Comunidad formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

Revista Digital INESEM. Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

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Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
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