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Experto en Contabilidad Fiscal: IVA y Sociedades

Si deseas ampliar tus conocimientos en la contabilidad fiscal, este es tu curso. El Experto en Contabilidad Fiscal: IVA y Sociedades te prepara para plasmar en la contabilidad de la empresa las operaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA, atendiendo a las normativas contables y fiscales. Aprovecha las ventajas que te presta la formación online con expertos en la materia que te ayudarán en el avance del curso. Fórmate con nosotros.

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  • Online
  • 250 h.
  • Abierta
  • 560€
 
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Responsable INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, S.A. Finalidad Información académica y comercial de nuestros servicios de enseñanza Legitimación Consentimiento del interesado Destinatarios Encargados del tratamiento para cumplir con las finalidades Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

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L-J 9-18:30 h V 9-15 h
 
 
Para qué te prepara

Impuesto sobre sociedades y el Impuesto sobre el valor añadido, en su parte contable. El alumno aprenderá a realizar los apuntes contables necesarios durante el ejercicio en cuanto al IVA soportado y Repercutido y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Al llegar el cierre podrá distinguir y anotar el impuesto corriente y diferido, estando preparado en todo momento para la contabilización del mismo, con independencia de las posibles reformas de carácter fiscal que puedan surgir.

 
Objetivos
  • Aprender a realizar los ajustes sobre el Resultado Contable para llegar a la Base Imponible Fiscal en cuanto a diferencias permanentes y temporarias.
  • Analizar la normativa fiscal para comprender el Concepto de Bases Imponibles negativas, exenciones y bonificaciones y realizar sus apuntes contables.
  • Repasar la normativa contable del Impuestos sobre el Valor añadido que permita realizar operaciones que afectan a la contabilidad diaria.
  • Ofrecer al alumno la herramienta necesaria para el tratamiento de la prorrata, tanto en los bienes de circulante como en los bienes de inversión.
  • Entender lo que es el autoconsumo y su afectación a los apuntes contables.
  • Analizar las operaciones y transacciones en el comercio exterior y registrar en el libro diario su implicación fiscal.
 
A quién va dirigido

Dirigido tanto a profesionales del sector contable como a licenciados / graduados en Derecho y Administración y Dirección de Empresa o personas que tengan conocimientos en contabilidad y fiscalidad y deseen profundizar en los aspectos contables de ambos impuestos. Dirigido también a autónomos que gestionan los aspectos contables de su propia actividad.

 
Salidas Profesionales

Dirigido tanto a profesionales del sector contable como a licenciados / graduados en Derecho y Administración y Dirección de Empresa o personas que tengan conocimientos en contabilidad y fiscalidad y deseen profundizar en los aspectos contables de los impuestos.

MÓDULO 1. Aspectos contables del Impuesto sobre Valor Añadido
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Generalidades. Aspectos fiscales básicos del Impuesto sobre el Valor Añadido
  1. Regulación fiscal del IVA
  2. Funcionamiento básico del impuesto
  3. Neutralidad impositiva
  4. Determinación de la Base Imponible y Cálculo del Impuesto
  5. Tipos de gravamen
  6. Ámbito territorial
  7. Concepto de empresario y profesional
  8. Liquidación del IVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Registro contable de operaciones más corriente con IVA
  1. Regulación contable del IVA
    1. - Cuadro de cuentas necesario para reflejar el IVA
    2. - Norma de Registro y Valoración
    3. - El IVA en las cuentas anuales
  2. Operaciones con IVA Soportado
    1. - El derecho a deducción
    2. - Operaciones de circulante
    3. - Operaciones de inmovilizado
  3. Operaciones con IVA repercutido
    1. - Operaciones de circulante
    2. - Operaciones de inmovilizado
    3. - Problemática contable de las insolvencias
  4. El IVA en el arrendamiento financiero
    1. - Repaso de la Norma 8 de Registro y valoración del PGC
    2. - Devengo del IVA
    3. - El IVA soportado no deducible en el arrendamiento financiero
    4. - Arrendamiento financiero desde el punto de vista del arrendador
    5. - El IVA en el lease back
  5. Modificación de la Base Imponible
  6. -Liquidación Contable del impuesto
    1. - IVA a ingresar
    2. - IVA a compensar o devolver
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Contabilidad de operaciones especiales
  1. Regla de la prorrata
    1. - Consideraciones Generales
    2. - Prorrata general
    3. - Prorrata especial
    4. - Prorrata en bienes de inversión
  2. El autoconsumo
    1. - Consideraciones generales
    2. - Autoconsumo interno
    3. - Autoconsumo externo
  3. Operaciones exteriores
    1. - El IVA en las importaciones
    2. - El IVA en las exportaciones
    3. - El IVA en las operaciones intracomunitarias
  4. Regímenes especiales
    1. - Consideraciones generales
    2. - Recargo de equivalencia
    3. - Criterio de caja
  5. Operaciones en comisión
    1. - Contabilidad del IVA en los negocios en comisión
    2. - El comisionista actúa en nombre ajeno
    3. - El comisionista actúa en nombre propio
MÓDULO 2. Aspectos contables del Impuesto de Sociedades
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Del Resultado Contable a la Base Imponible
  1. Diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal
  2. Impuesto corriente: Activos y Pasivos por impuesto corriente
  3. Impuesto diferido: activos y pasivos por impuesto diferido
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Compensación de Bases Imponibles negativas. Tipos de gravamen
  1. Compensación de Bases imponibles negativas
  2. El tipo impositivo
  3. Variaciones en el tipo impositivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Diferencias Temporaria por amortizaciones y deterioros
  1. Las normas contables en materia de amortizaciones
  2. La norma fiscal en las amortizaciones
  3. Diferencias entre la amortización contable y fiscal
  4. Deterioros. Criterio contable y fiscal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Otras diferencias temporarias
  1. Diferencias Temporarias derivadas de ingreso y gastos registrados directamente en el Patrimonio neto
  2. Diferencias temporarias por combinaciones de negocios
  3. Diferencias temporarias por reconocimiento inicial de un elemento que no procede de una combinación de negocios si su valor difiere del atribuido a efectos fiscales
  4. Reserva de nivelación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Imputaciones temporales de ingresos y gastos
  1. Gatos e ingresos imputados en ejercicios distintos al contable
  2. Donaciones
  3. Subvenciones
  4. Permutas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Exenciones, deducciones y bonificaciones
  1. Exenciones
  2. Deducciones
  3. Bonificaciones
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Claustro de Profesores Especializado que realizará un seguimiento personalizado al alumno.

Campus virtual con acceso ilimitado y acceso desde cualquier dispositivo.

Materiales didácticos que servirán de apoyo al alumno durante su formación.

Material adicional proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE). Asesoramiento al alumno antes, durante y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

INESEM Emplea. Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

Comunidad formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

Revista Digital INESEM. Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

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Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Matriculación en: Experto en Contabilidad Fiscal: IVA y Sociedades
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